你好,公司2021年購入汽車54萬,年底一次性入費用,這樣是不太合理的?
老師,公司購入一臺汽車,價格大概是70萬,能一次性在今年計入費用嗎
公司購買的汽車,總價35萬,一次性入賬,分錄借:管理費用~車輛費 35萬 貸:累計折舊35萬 對嗎
公司購入汽車一輛,價值10萬,想一次性記入費用,會計分錄怎么樣做
18年公司購買一輛車價值200萬,當月一次性做費用合理嗎
公司購入的汽車價款可以一次性進費用嗎?如果不可以汽車的折舊年限是多少?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有一個政策是金額不超過500萬可以一次性抵扣是怎么理解的?和這個沒關系么?
你好,購進的固定資產低于500萬,可以一次性計提折舊 公司2021年購入汽車54萬,年底一次性入費用(購入車輛的時間是?)
2021年四月份的
你好,2021年四月份購入汽車54萬,年底一次性入費用,這樣做不符合上述政策啊?
為什么,哪里不符合要求?我這塊比較模糊,麻煩老師講解
你好,2021年四月份購入汽車54萬,如果是一次性計提折舊,那應當是在5月份一次性計提折舊,而不是等到年底處理啊?
嗯,前面會計這么處理了,我這個月入職的,現在能怎么處理賬呢?
你好,把之前一次性計入費用的分錄沖銷,正常計提折舊就是了?
去年五月到七月份的折舊需要補計提么,去年的跨了年的會計分錄萬怎么做呢?
你好,如果是少計提了折舊,需要補計提。 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊
嗯,再問一下老師,如果去年四月購入固定資產,五月份一次性入費用,就是合理的,對么?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師,老師辛苦了!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。