請計算此次貨損總計給公司造成 2795+300-500-1500=1095
1)我司用銀行存款賠付客戶2795元,并將殘損機器收回倉庫進行維修(待處理)。2)經過與德邦協商,賠償我司】500元,已用銀行存款支付。3)我司對機器面板進行維修,總花費300元,以銀行存款支付。4)該洗衣機經過維修后以1500元價格出售,購買人以銀行存款支付。請計算此次貨損總計給公司造成多少損失?并列出完整的會計分錄。
1)我司用銀行存款賠付客戶2795元,并將殘損機器收回倉庫進行維修(待處理)。2)經過與德邦協商,賠償我司】500元,已用銀行存款支付。3)我司對機器面板進行維修,總花費300元,以銀行存款支付。4)該洗衣機經過維修后以1500元價格出售,購買人以銀行存款支付。請計算此次貨損總計給公司造成多少損失?并列出完整的會計分錄。
2017年發生如下經濟業務:1.采購原材料一批,價款30000元,增值稅3900,價稅以銀行存款支付并取得增值稅專用發票2.產品生產領用原材料20000元,本期應支付生產工人工資20000元3.計提機器設備折舊100004.核算產品生產成本(將制造費用轉入生產成本)5.本月完工產品40000元6.出售產品一批售價50000元,增值稅率13%1款項收到,存入銀行。7.以現金支付產品銷售過程中的運雜費、包裝費500元8.以銀行存款支付廠部辦公費8000元9.計提銀行借款利息1200,同時用銀行存款支付10.以銀行存款支付違約金500元11.應付A公司款項300元,經確認無法支付12.結轉本月已銷售產品的實際銷售成本35000元13.計算本期利潤總額按本年實現利潤總額的25%計算應繳納的所得稅,并作出會計分錄14.將本期各損益賬戶的余額轉入"本年利潤"賬戶15.將全年實現的凈利潤轉入"利潤分配"賬戶16.按稅后利潤的10%計算提取盈余公積17.按稅后利潤的40%計算登記應付給投資者的利潤。要求:做出上述業務的會計分錄登記相應的會計賬戶,期初余額及本期發生額,編制年末利潤表及資產負債表
A公司于9月份初成立,公司經理需要了解當月是否實現盈利。資料如下:(1)91,公司成立,收到所有者轉賬投資款1000萬元; (2)9.3。以1500萬元的價格購進固定資產,其中,房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項一個月內付清;電腦等辦公設備200萬元,以銀行存款轉賬支付。 ((3)9.9-9.25,以銀行存款200萬元陸續購進商品存貨; (4)9.15,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以公司所購房屋產權作為抵押,利息每年支付一次; (5)9.10-9.30,陸續批發商品,共收到營業收入250萬元,款項已存入銀行; (6)9.30,開出支票,轉賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元;(7)9.30,支付購買固定資產所欠款項800萬元; (8)9.30,盤點當月庫存尚余50萬元; (9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中,管理人員3萬元,銷售部門人員 7萬元,10月初支付; (10)計算當月應計銀行借款利息2.25萬元,記入財務費用。 要求: (1)根據止述經濟業務編制會計分錄。 (2)將會計分錄的內容匯總到T型賬戶中,并利用T型賬戶的記錄編制該公司9月份的試算平衡表。 (3)編制該公司9月份的利潤表和資產負債表。
要求:根據所給經濟業務編制相關會計分錄1、1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價300元。成本220元。增值稅專用發票上注明價款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發的轉賬支票一張,送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺。每臺不含稅售價600元,成本520元。商品已經發出,以銀行存款代墊運雜費3000元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發票。并向銀行辦妥托收手續。3.向銀行借入500000元,期限6個月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產車間設備日常修理費5000元。6.以銀行存款支付廣告費100000元。7.銷售甲產品一批,標價200000元,由于是成批銷售,給予客戶10%的商業折扣。并開具了增值稅專用發票,款項尚未收回。該批商品實際成本為150000元。8.銷售一批原材料,增值稅專用發票注明價款800000元。款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為590000元。9.本月應交增值稅50000元,分別按7%、3%計算應交城市維護建設稅和教育費附加。請作出以上會計分錄
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
會計分錄怎么寫
借營業外支出2795 貸銀行存款2795 2、借銀行存款500 貸營業外收入500 3.借營業外支出300 貸銀行存款300 4借銀行存款1500 貸主營業務收入1500