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老師 我們公司之前是記賬公司代理 現(xiàn)在交接過來了 我看季度都是暫估的成本 貸方都是其他應付款 請問老師她的其他應付款就這樣掛著嗎

2022-08-16 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 12:02

你好,實際有構筑沒有支付嗎?如果是的話可以的。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 12:03

有購入沒有支付嗎?如果是的話可以

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快賬用戶7636 追問 2022-08-16 13:37

老師 沒有發(fā)票 什么也沒有 就是暫估的成本 借其他業(yè)務成本 貸的其他應付款-單位 是可以有了發(fā)票之后再沖暫估的成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 13:38

那你能知道這個具體的是什么業(yè)務的嗎?如果知道的話可以的。

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快賬用戶7636 追問 2022-08-16 13:52

老師 那要是以后有發(fā)票沖這個暫估成本的話 分錄借其他應付款 貸其他業(yè)務成本是嗎 把分錄反過來嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 13:54

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,實際有構筑沒有支付嗎?如果是的話可以的。
2022-08-16
同學,你好 嗯嗯,可以的
2022-10-12
你好,你們是代收代付的嗎?
2023-11-15
你好,同學。 憑證處理沒問題。 可以這樣對沖來平賬處理。
2021-01-19
第一轉給員工的要讓員工拿到 發(fā)票沖銷借方其他應付款 第二要把暫估的這些成本會計分錄沖銷了,畢竟都不是真實的
2024-04-26
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