同學你好 你們還加工就計入原材料 不加工就計入庫存商品
老師,我領用原材料進行加工,借:生產成本 貸:原材料 然后結轉成本進入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產成本 我這個單子上有兩個成本金額。庫存商品的成本應該是 結轉過去的成本,還是入庫時計算出來的成本,還是兩個成本的和?
老師,工廠采購原材料及輔材一共68萬,那生產成本就是68萬,結轉為庫存商品是分錄是 借庫存商品68萬,,貸生產成本68萬嗎??還有,銷售成本又是多少呢??怎么算??
想請教一下,正常月末我領用原材料分錄是借生產成本(直接材料),貸原材料,到結轉入庫產品成本的時候借:庫存商品 貸生產成本(直接材料),那我如果領用輔助材料,我分錄是借生產成本(輔助生產成本-直接材料) 貸原材料 結轉的時候我怎么結轉
老師您好,購進商品 和輔材,銷售時只開商品發票,這時輔材計入原材料還是庫存商品?如何結轉成本?
老師你好我想問問公司營業范圍,建筑材料和工程施工,用于銷售材料時,提供成本購進計入庫存商品,那用于開工程款接的零活,成本進來時怎么做賬,借庫存商品還是借原材料還是什么?請老師指點
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
不加工,那購進 計入庫存商品 ,結轉成本是 商品和 輔材的成本一起結轉對嗎?
同學你好 對的 直接結轉就可以了
老師,輔材 計入主營業務成本 還是其他業務成本?
同學你好 直接賣出去的計入其他業務成本