您好 請問紅沖的金額是40萬 重開也是40萬吧
我8月份開了50萬發票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
一般納稅人,8月銷項發票開出10多萬,進項有8萬忘記要供應商開票了,現在9月了,開了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬多進項發票,要交蠻多稅。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進項稅,但8月只有6萬銷項稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認證本期申報抵扣”還是“本期認證下期抵扣”呢
老師我們12月認證進項發票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
請問老師,我們2月份因為進項發票沒及時開進來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產生留抵稅額了
留抵的一萬多購買支架的進項稅額,對應的銷項錢收了票還沒開。我采購線材的票供應商還未開票給我,對應的線材銷項已經開出去。可以先把支架的進賬來抵扣線材的銷項嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個是不是要開,代倉服務費發票,還是開倉儲服務
請問我司報關進口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個,現在客戶要求我們按單位“個”開票,可以嗎,這樣我們進項和銷項的單位就不一致了。
麻煩圖片這個老師說下謝謝
手板開票是3個點的嗎
老師,壞賬做資產損失,要提供什么資料
老師你看這一列數值都是常規,但是第一行正常,第二行看著正常,一點擊左上角就出現逗號,第三行直接把逗號顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發部門有7個人,但是有3個研發人員,不想交稅,找的父母承擔工資。所以父母工資也計入研發工資中,現在稅務讓提供研發工資明細,還有學歷證明,那父母沒有學歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據用餐金額做到相關部門的福利費用,但她購買菜是沒有發票的,請問這個企稅需要調增嗎?
不是呀,紅沖了2萬銷項發票呢,然后又重新開了2萬,那這時留抵稅額是多少呀
留抵稅額還是不變 38萬
那老師,只是紅沖了,沒有重新開呢,留抵稅額是40萬還是38萬呢?會變嗎
只是紅沖了,沒有重新開??留抵稅額是40萬
好的,老師這個跟時間沒有關系的是嗎?就是留抵稅額是累計的是嗎?
是的 如果沒有留抵退稅 就要累計
老師,我做無票收入,抵扣留抵稅額,但是后面公司可能不賣之前的貨了,那這種情況怎么處理呀
您的意思是要沖無票收入么
是的,老師
那知道后面會賣什么貨物么
這個不太清楚了,老板還沒決定
那單位只銷售貨物 么有其他業務么
也有其他的,老師留抵稅額還有38萬多,不符合退稅條件,應該怎么把這留抵稅額抵扣掉,可以直接做330多萬的無票收入嗎
不符合退稅條件,? 這是什么意思?
就是不符合增量留抵稅政策
不符合增量留抵稅政策? 那是可以留抵的 為啥非要用掉呢? 您當地不允許有留抵? 如果是不允許 那就要做無票收入? 可以簽訂個假合同 然后做無票收入 后面合同作廢
留抵38萬,太多了怕有風險,簽的假合同是可以直接簽330多萬嗎
簽的假合同是可以直接簽330多萬