你好;? ? ?1. 可以的; 個(gè)人不要發(fā)票的話; 那么可以做無(wú)票收入報(bào)稅的; 2.? ? 個(gè)人? ?看對(duì)方是否要求發(fā)票; 正常這個(gè)不強(qiáng)迫必須要開票給個(gè)人的??
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個(gè)稅點(diǎn),這份票才不會(huì)虧本呢?我們的進(jìn)項(xiàng)票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬(wàn)元
老師,就是我們公司是有三個(gè)公司,他一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)是個(gè)體戶。他個(gè)體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說(shuō)是用來(lái)開票給一個(gè)公司,給那個(gè)一般納稅人的,最主要就是說(shuō)有時(shí)候是降低他的那個(gè)利潤(rùn),像這樣我們只是也是說(shuō)是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說(shuō)自己開幾個(gè)公司,最主要就是說(shuō)那些錢轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說(shuō)是是開發(fā)票嘛,對(duì)吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來(lái)呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點(diǎn)稅
公司有一個(gè)客戶是個(gè)人,和他有差不多30萬(wàn)的交易往來(lái)。請(qǐng)問(wèn)如果我們不開票給這個(gè)人,可以做無(wú)票收入報(bào)稅嗎?因?yàn)楣酒掌睌?shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個(gè)客戶最近也說(shuō)要發(fā)票,抬頭開他個(gè)人的。想問(wèn)下,什么情況下個(gè)人會(huì)需要發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是做批發(fā)行業(yè),有些客戶是零散的個(gè)人買家,不要發(fā)票現(xiàn)款現(xiàn)貨。請(qǐng)問(wèn)在不要發(fā)票的情況下,私戶可以打公戶貨款嗎?如果不給客戶開發(fā)票,除了當(dāng)月做無(wú)票收入外,還有沒有其他好辦法既能減少庫(kù)存又可以不開發(fā)票?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前老板a公司給客戶少開了1萬(wàn)發(fā)票,是因老板另外一家公司b公司也有和這個(gè)客戶有合作,合同中定的是非稅價(jià)(不開票的)1萬(wàn),最后客戶硬要a公司開票才付款,那筆不開票的非稅價(jià)的款客戶付款給a公司并開了含稅專票給客戶。b公司沒收到這1w,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬如何做才平.
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎