當年應交房產稅的計算是 4500*(1-扣除率)*1.2%*7/12
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
老師,計算結果是多少呢?
題目的額扣除率是多少這里
老師這里
當年應交房產稅的計算是 4500*(1-30%)*1.2%*7/12=31.50
老師,*是代表乘嗎
是的餓,這里是乘號的意思
老師,答案不對呀
那計算是錯哪里了這里?
老師,答案是這個
改擴建的5個月,原值部分繼續繳納房產稅
是的,老師,那你不是計算錯了
我查閱了一下,確實是對的
老師,什么事對的,是說答案你的答案是對的嗎
題目本身的答案是對的,需要計算前5個月的,
老師,意思是你的答案是錯誤的是吧?
是的。大修理6個月以上才可以不計提
老師不夠嚴謹
你說的不嚴謹指的是什么具體的?
后期已經改正,所謂的誤導