你好。這樣的發票不能用的,
老師,你好,我想問下我們之前給別人多開的發票,多開了,現在要開紅字發票,對方現在遲遲不給我們紅字申請單,我也沒法開紅票,我能自己開申請單,自己開紅票嗎
你好,我想問下,開發票給對方,以前我們一直沒有開很多型號,現在開了,這個對我們做賬跟報稅有影響嗎?
老師 對方給我們開的專票 開戶行多寫 銀行兩字 電話號也寫錯了 這個影響我們認證抵扣么
老師,請問對方單位給我們一張銀行匯票,這個銀行匯票是在我們自己的開戶行兌付,還是在對方單位開戶行兌付???
老師,想請問下沒有對方開錯發票,我方已認證了,之后對方給我開了紅字發票和正確發票,但我當時沒開紅字信息表,對我們沒有影響吧
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
好的 對抵扣會有影響嗎
開錯的發票不允許抵扣的。
是銷售方的賬號?
是的,填寫錯誤了,都是不可以的。
但是是開給我們母公司的
而且我們開了幾十份
你好,錯誤的發票需要重新開具正確發票。
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。