您好,您做負數分錄就可以。
老師,我們在t3里面有做銷售發貨單,但是沒有給對方開票,我在系統里面應該怎么樣操作,
老師,在用友U8里,銷售發票作廢,顯示在應收系統里審核了,我該在應收那里更改?
老師,在用友U8里,銷售發票作廢,顯示在應收系統里審核了,我該在應收那里更改?發生時間是在本月。
老師,財務軟件是用友U8+,在供應鏈系統發生了,一個客戶發了一批貨,錢已收,貨已發,票已開,現在要求換貨,金額不變,因跨月,開了一張紅字發票和一張新發票,我這個得手工核銷應收,在我核銷的時候,上邊顯示預收單是7000元,之前開的發票7000元和現在開的正確發票7000元,我核銷了以后,上邊還顯示一個7000元,這個我該怎么處理?
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師,殘保金申報表的上年在職職工人數是填寫年平均人數嗎
老師我這是本月的發票,沒記賬。
你好 返審核回去刪除試一下? 刪除已生成憑證的方法:【憑證處理】【憑證維護】【應收款管理系統-[會計分錄序時簿(應收)】,刪除相應憑證。) 這樣試一下?
憑證已經刪了,但是這個取消審核取消不掉
用管理員的身份進去操作。
就是管理員的身份進去的
如果管理員還不能操作,聯系一下您的軟件客服,給您遠程看一下。