?你好;? ? ?是的;? 就是 去自然人客戶端- 查詢統計- 找到對應表格 -? 去 改即可? ?
老師您好,請教一個問題,印花稅申報所屬期默認11月了,但專管員要我更正申報所屬期改回201912月的,但更正申報表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報11月的稅期更正?
老師,現在還可以更正去年的個稅嗎?這個要到大廳更正還是申報系統可以操作
老師您好,我們想更正申報去年6月份的個稅申報,點擊啟動更正了,然后重新申報,數據有問題我們就撤銷更正了,發現之前申報的數據都變了,但是申報結果還是顯示申報成功,之前的那個月的申報數據沒有導出來,請問對公司有影響嗎
老師您好,我更正申報21年個稅,是不是在個稅系統的稅款所屬期哪里選21年要更正申報的那個月,然后點啟動更正進去更正申報就可以了對嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報錯了,現在要更正增值稅,這個是只更正錯誤那個月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳