同學你好 1因為其一年中在中國境內居住滿183天,所以做為居民個人。 2年度綜合所得匯算,按每年60000元扣除,不是按實際工作多少月份*5000
.計算題王某為中國公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月從中國境內任職企業取得工資收入19800元,自己負擔的“三險一金”為2000元。(2)2019年7月1日將境內一處門面房出租,租賃期限1年,月不含稅租金8000元,當月發生修繕費1200元(不考慮其他稅費)。(3)從境內某非上市公司取得紅利12000元。(4)擔任境內某公司獨立董事,10月份取得境內某公司支付的董事費收人入30000元。(已知:王某有7歲的女兒正在上小學一年級,王某與其妻約定涉及分攤的由王某全額扣除;假設無其他收入和扣除項目)要求:根據上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)簡述王某子女教育支出的扣除標準,以及多個子女的情況下的扣除政策。(2)計算2019年王某取得的租賃所得應繳納的個人所得稅。(3)計算2019年王某取得的紅利所得應繳納的個人所得稅。(4)計算2019年王某取得的董事費收入應預扣預繳的個人所得稅。(5)計算2019年王某綜合所得合計應繳納的個人所得稅(不考慮預扣預繳的個人所得稅)。
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內無住所,2021年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內工作期間,每月從境內任職企業取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元(假設不考慮除基本費用以外的其他因素)。計算2021年威廉在中國應繳納個人所得稅 4月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境內工作,無離境記錄,不存在境外所得,工資薪金收入額=30000+15000=45000(元) 綜合所得應納個人所得稅=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 為什么要扣除60000,而不是5000*9
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內無住所,2019年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內工作期間,每月從境內任職企業取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元。(假設不考慮專項附加扣除等)。計算2019年威廉在中國應繳納個人所得稅是()元。 第四步:綜合所得應納個人所得稅=[315000+37750+35564.52-60000]×25%-31920=50158.63(元)。 為啥扣60000,不是按7個月扣
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2019年1月1日起到中國境內的分公司負責工程籌建工作,2019年納稅年度里,杰克在中國境內居住累計185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金,關于在中國的居住天數有如下兩套方案可供選擇:方案一:保持不變,即在中國境內居住185天。方案二:安排一次回國探親三天,使得在中國境內居住累計182天。(杰克無其他附加扣除事項,回國天數不扣工資)問:2019年杰克在中國境內所得、中國境外所得、應納個人所得稅、應選方案?
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2019年1月1日起到中國境內的分公司負責工程籌建工作,2019年納稅年度里,杰克在中國境內居住累計185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金,關于在中國的居住天數有如下兩套方案可供選擇:方案一:保持不變,即在中國境內居住185天。方案二:安排一次回國探親三天,使得在中國境內居住累計182天。(杰克無其他附加扣除事項,回國天數不扣工資)問:2019年杰克在中國境內所得、中國境外所得、應納個人所得稅、應選方案?
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租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
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