小型微利企業(yè),利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%
小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項(xiàng)增票對方收9%的稅點(diǎn),稅負(fù)是4%,我該收客戶多少稅點(diǎn)?
小微企業(yè)所得稅稅率是5%,對嗎?公司要給對方開發(fā)票100萬9個(gè)點(diǎn),考慮稅負(fù),我要開多少進(jìn)項(xiàng)和成本票
小規(guī)模開5萬的普票給對方自己需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎,交多少
公司開100萬的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項(xiàng)票是6個(gè)點(diǎn)的請問開多少合適?
如果一項(xiàng)工程1000萬,公司是小微企業(yè)所得稅率是2個(gè)點(diǎn),,那要提供多少成本票
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人
你好,如果是建筑的增值稅稅負(fù)2.5%,所得稅稅負(fù)在2%。
開100萬發(fā)票,九個(gè)點(diǎn)。老板讓我給他算下,要開多少進(jìn)項(xiàng)票和成本票
(100*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/100=2.5% 進(jìn)項(xiàng)稅額=100*6.5%
企業(yè)所得稅的稅負(fù)你需要考慮費(fèi)用嗎?你的費(fèi)用是多少?
這個(gè)需要看你企業(yè)所有的利潤。
費(fèi)用一個(gè)季度估計(jì)9萬左右
(100*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/100=2.5% 進(jìn)項(xiàng)稅額=100*6.5% 這個(gè)看不懂,您就按我開出100萬九個(gè)發(fā)票,費(fèi)用一個(gè)季度9萬,我要找多少進(jìn)項(xiàng)票和成本票(考慮稅負(fù))
在哪里看不懂銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)這個(gè)公式理解嗎?如果理解的話,套上面的數(shù)字不就可以啦?
先說這個(gè)增值稅稅負(fù)的,我其他的先不給你回復(fù)
我企業(yè)利潤190900元,應(yīng)納所得稅是4772.5元,對嗎
190900乘以2.5%按這個(gè)來繳納。