你好 出差的全都可以抵扣 招待費按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個需要按照哪個抵扣。
老師請問籌辦期的業務招待費是60%可稅前扣除還是100%扣除?另外業務招待費需提供合規餐費發票、報銷單、老板簽字還有哪些要求。
老師,請問這種發票入賬了可以稅前扣除嗎? 另外,招待費報銷比例多少
老師請問一下,招待費和收入除了按比例稅前扣除之外,還有什么需要注意的嗎?招待費的總金額需要和收入成正比例嘛,因為現在老板拿了很多招待的發票回來,不知道是否可以全部入賬。
老師,請問一下,公司由于業務招待發生的煙酒費用可以入賬嗎?可以按照業務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,請問一下,公司由于業務招待去購買的煙和酒的發票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
差旅限制對嗎?另外差旅補貼可以稅前扣除嗎?
有發票的,沒有金額限制 補貼。問下你稅務局,每個地方不一樣,各地消費的水平也不一樣
我在深圳,像補貼這一塊沒有發票的
差旅津貼不需要發票的 只要在比當地規定的比例就可以
這種補貼能稅前扣除嗎?深圳這邊比例哪里可以查到呢?
你好是的 問下專管員