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老師。7月補繳了2019年的企業所得稅。應該怎么坐分錄呢

2022-08-12 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-12 17:41

金額不大,可以直接計入當期所得稅費用的

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快賬用戶4827 追問 2022-08-12 17:42

有1萬,五千滯納金

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齊紅老師 解答 2022-08-12 17:43

這個可以計入當期所得稅費用的,滯納金計入營業外支出

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金額不大,可以直接計入當期所得稅費用的
2022-08-12
您好 借:以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-12-15
同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,應交稅費一應交所得稅 貸,銀行存款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調整
2020-12-08
同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2022-11-09
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