?你好 ;??按照這個金額來計提? 工資哈??
請問下每個月工資計提和發(fā)放是哪個先做?比方說我8月15號發(fā)7月工資,先做一個發(fā)放7月工資的憑證,8月底再計提,計提的是7月份工資嗎?這個順序有點迷糊
老師您好,我們當(dāng)?shù)?月5日公積金基數(shù)調(diào)整,由原來的6月的174(個人部分)調(diào)整為181(個人部分),我們公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,7月份的公積金已按181交了,7月20號發(fā)6月份工資,那應(yīng)該是按照174還是181代扣個人部分公積金?
老師我有一個疑問,我們社保費是8月10日扣7月份的。公積金是7月繳納7月的。我們7月工資是8月15日發(fā)放。你看我這工資表,我7月做賬計提工資,應(yīng)發(fā)工資是196562.09我是按照這個計提嗎?還是拿這個數(shù)減去公積金個人部分計提呢
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字數(shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!!!
老師好,我現(xiàn)在在做8月的對賬單,銀行扣的是7月的社保。那我這個月做工資計提應(yīng)該計提哪個月的工資、社保、公積金呢?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務(wù)工費應(yīng)該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是就不相等了
做股權(quán)變更,稅務(wù)要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉(zhuǎn)出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
就按照應(yīng)發(fā)工資總額來計提 借:管理費用-職工工資 196562.08 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資196562.08 對吧
?你好1; 是的。 就這樣處理分錄的? ?
然后我在計提社保就可以了,
?你好; 是的。 社保和 工資分別計提即可? ?