你好,你8月開票肯定是入賬到8月的。
老師,我上個月開錯了一張專票,只開了紅字信息表,沒有開負數發票,我現在8月開出來的負數發票,可以做到7月里么
老師,我是購貨方,進項發票已抵扣,我給銷貨方開紅字發票信息表,日期是7月11日,銷貨方開銷項負數發票是必須7月11日,還是7月份就可以?
購買方6月開出紅字發票信息表,銷售方7月離線開具對應購買方6月開具的紅字信息表。雙方溝通問題購買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開了紅字信息表。現在問題是銷售方是離線開票,不知道對方已撤銷,負數發票上傳不成功,負數發票也跨月了作廢不了。應該怎么辦?
你好 我6月開的發票開錯了 對方已經抵扣并且7月給我了信息表 但是我7月忘記開負數發票了 現在8月開的負數發票 那我這入賬是7月還是8月
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數發票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發票抵扣平臺是只能查到正數的發票,對嗎?負數的發票做進項稅轉出處理就可以了是嗎
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎