您好,開票稅率法定的,至于你們約定的返還稅點協商決定,讓利給人家。
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發票進來,然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師,現在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我公司買了一批紙箱 對方要給開票的話要收我公司十個點的稅點,然后老板說是第一次先不開了 就讓我把錢轉給對方的個人賬戶 說是給開張收據 蓋公司的章 這種的不行吧?按照這種情況的話 合同也只能簽個人的吧 收據個人寫清楚按手印可以嗎? 會被查到嗎?
老師,這個公司稅務核查,后期找之前合作過的一家公司開票,其實實際情況是這家公司給我們做事,當時合同簽的是不開票,現在老板讓對方開票,開始稅點說會給的,后期對方要稅點5.52,現在我們老板又覺得稅點太高了,就讓我跟對方溝通稅點低點,但我溝通了,最后5個點,我們老板還是覺得高,我如何跟對方老板讓再低點稅率啊
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發票給我們,對方也答應了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬