是的,現(xiàn)在稅務局都要求退稅。
老師,進出口免抵退稅的必須需要這月有留抵才能退稅是嗎?留抵的金額有要求嗎?
請問一下 老師,進出口免抵退稅的必須需要這月有留抵才能退稅是嗎?留抵的金額有要求嗎?
現(xiàn)在賬上是不是不容許有留抵稅額呢?有留抵必須申請退稅嗎?
現(xiàn)在的留抵退稅,是當月有留抵,下個月就必須要退出來嗎?
老師,我們2022年留抵退稅了,2023年11月份說是留抵退稅政策不符合,需要退回,我們就退回了。現(xiàn)在,我報11月稅的時候,發(fā)現(xiàn)留抵退稅的錢需要繳納附加稅呢,是報表出錯了還是必須要繳附加稅?
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業(yè)所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發(fā)一下嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
不退可以嗎?下個月就能抵了
你好,按照稅務局的要求處理,各地要求不一樣。我們這兒都要退稅。
好的,這個增值稅預警是按年看數(shù)據(jù)還是按月看數(shù)據(jù)呢?比如我這個月抵扣完增值稅稅率是1,下個月抵扣完是4,這樣可以嗎
不同的問題,請您重新提問。