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往來科目重分類,方法和步驟是什么,希望老師詳細點,謝謝

2022-08-11 09:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 09:33

你好,比如預收賬款貸方負數,就需要調整到應收賬款 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

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快賬用戶4363 追問 2022-08-11 09:35

這里的明細,是最末級明細科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:36

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶4363 追問 2022-08-11 09:45

如果是中途重分類,上月其他應付是貸方80,本月其他應付賬款借方是30,貸方是40,其他應收賬款借方70,貸方是20,那么重分類后是不是這樣寫其他應付款項目為80+(40+20)=140

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:47

你好,根據你提供的信息 本月其他應付賬款借方是30,貸方是40,其他應收賬款借方70,貸方是20 那其他應付款=40%2B20? 才是啊?

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快賬用戶4363 追問 2022-08-11 09:57

負債表上不是填本年 累計數嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:58

你好,是填寫某個時點的期末余額 而不是每個月余額的累計啊? 比如應收賬款上個月期末10萬,本月增加2萬,減少1萬,期末余額就是10%2B2—1=11萬

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快賬用戶4363 追問 2022-08-11 10:00

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,比如預收賬款貸方負數,就需要調整到應收賬款 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2022-08-11
正在解答中,請稍后
2020-09-09
你好,一開始是借備用金,后面拿著實際開支的發票去報銷,如果多了報銷單上面就會寫沖備用金,然后實際支付多少;如果發票少,就會寫沖備用金,退回多少現金/
2020-11-19
您好,成本費用類科目期末轉到本年利潤的貸方,收入類的科目轉到本年利潤的借方,比如借本年利潤貸管理費用,借主營業務收入貸本年利潤
2020-08-19
同學你好 收到的部分 借,銀行存款 貸,應收賬款 沒收到部分 借,信用減值損失 貸,壞賬準備 同時 借,壞賬準備 貸,應收賬款
2021-01-10
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