你好,不用的,不是獨(dú)立核算,總公司做帳就行。
老師,我們分公司是非獨(dú)立核算,但是分公司發(fā)生的費(fèi)用與支出都用分公司的名稱(chēng) 分公司單獨(dú)做賬了怎么辦?
老師,分公司非獨(dú)立核算單獨(dú)報(bào)增值稅,那么單獨(dú)用分公司的名稱(chēng)開(kāi)票嗎?
非獨(dú)立核算分公司和總公司不在同一省,需要單獨(dú)做帳嗎,銀行賬戶需要單獨(dú)開(kāi)嗎,哪些稅需要獨(dú)立申報(bào)
老師,分公司非獨(dú)立核算總公司做帳的時(shí)候用單獨(dú)把分公司的收入和費(fèi)用單獨(dú)做出來(lái)嗎?
非獨(dú)立核算的分公司,應(yīng)該單獨(dú)建帳匯總報(bào)表,還是把分公司購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票統(tǒng)一入總公司核算?
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來(lái)將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專(zhuān)項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問(wèn)原本對(duì)方給我們開(kāi)票9300,對(duì)方要求開(kāi)專(zhuān)票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢(qián),那他開(kāi)票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫(xiě)嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說(shuō)是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來(lái)我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡