如果是辦公用的,可以抵扣。
老師,我們是一般納稅人公司,我們自己開(kāi)出去的銷項(xiàng)票是普通發(fā)票,這個(gè)稅額可以用取得的專項(xiàng)票稅額做抵扣嗎?
公司買進(jìn)來(lái)送禮的堅(jiān)果取得的專用發(fā)票可以抵扣嗎?這個(gè)沒(méi)有申報(bào)收入是否是不能抵扣
按稅務(wù)政策來(lái)說(shuō),公司買的 微波爐/吸塵器 是 公司自用的。取得專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 物品是自用
這題中自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思啊?比如說(shuō)我是一家建筑公司,我給工人買勞保用品,賣家給我們開(kāi)票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果不給我們開(kāi)票,我們建筑公司自己開(kāi)增值稅發(fā)票,一樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
公司做貨物貿(mào)易的 做了保本理財(cái) 取得的收入 需要繳納增值稅 這個(gè)可以用物業(yè)公司開(kāi)過(guò)來(lái)的房租專票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
福利費(fèi)的這種抵扣不了的,你需要判斷一下用途。
如果是用于辦公可以抵扣,如果是用于 福利 則不能抵扣?
你好是的,是這么做的。