你的增值稅申報收入和所得稅申報收入不一致
電子稅務局給我推送了一個異常,企業所得稅稅前扣除憑證發票風險提示反饋。異常項目名稱,企業開具發票收入大于所得稅申報收入。您知道這是什么意思嗎?
老師,我們電子稅務局待辦里有一條企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內反饋。這個是我們兩年前取得的發票,已認證。這個是不是稅務已經確定這張發票有問題了才會發來?
電子稅務局上企業所得稅稅前憑證發票風險提示反饋(按戶管),提示企業開具發票收入大于所得稅申報收入,是什么原因導致這個風險提示?如果處理?
老師,問一下,公司收到稅務局送達的企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋,異常項目名稱:企業取得作廢發票稅前扣除。我查看發票問題情況表后,都是當月開的發票當月作廢的,為什么季度身邊企業所得稅后,會提示有風險呢?
老師,電子稅務局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋,異常項目名稱是企業滯納金未進行納稅調整,請問一下該怎么處理啊?
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
這到底是說我21年的稅前扣除憑證有問題,還是開具的發票收入大于所得稅申報收入
我們是物業公司,一般要開票的人都比較少,我都是做的未開票收入申報,怎么會開具發票收入大于申報收入呢?不太明白
所以你實際看下,你的增值稅申報收入和所得稅申報表收入是否一致,
我要查21年的還是上個季度的
老師,我找到問題了,差了118元,但是所得稅是很利潤表走的,我也不知道增值稅申報表表怎么多了,這怎么辦
以正確的收入調整錯誤的申報表
給稅務局如何回復
就說自己某個申報表錯了,已經調整
查不到為什么申報表的數大于所得稅的數,怎么調賬?我一般是先報稅,后做賬,但是數據核對找不到差到哪了
同學你做反了,如果稅務局來查你的帳根本經不起查
如果我選擇納稅調減會不會被查賬
那該怎么辦
你現在早知道哪個是正確的,才能知道是改帳,還是改表
我怕我是因為改動前面的賬務才出現的問題,我是直接在快賬上改的,沒有做更正,正確的收入是所得稅報表上的
那你帳務上的收入要與所得稅上的收入要保持一致,更改增值稅申報表
是以前的,稅都交了
但是你們增值稅不一致,以后增值稅和賬上都不一致
去稅務局還能做以前的變更么?
同學,可以去稅局大廳更改申報