是的。是的,您描述的是正確的。
老師,我還想問我們異地項目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預(yù)交?附加稅同等?
一般計稅項目,進項大于銷項是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項工程完工了,那還有多的進項稅額是不是可以申請退稅呢
1、首先,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的目的就是計算本月是不是要交稅以及交多少? 2、是否交稅,取決于進項稅額多還是銷項稅額多(兩者只差就是要交或要產(chǎn)生的留底稅) 3、如果銷項大于進項,那肯定要交稅的, 4、如果進項大于銷項,那么就不用交稅了,可能還產(chǎn)生留底稅 對結(jié)轉(zhuǎn)增值稅理解對嗎?
請教一下您一下,這個月賬上的銷項大于進項,但是累計進項跟差額比更大,未交增值稅期末還是借方那這個月是不是不用計提增值和附加稅?
請教一下,有兩個項目。一個是一般計稅的,有進項票可以抵扣,抵扣金額大于要交的增值稅;另一個是簡易計稅的,不能進項抵扣。如果能抵扣的進項稅比這兩個項目交的增值稅多,那簡易計稅的還需要交增值稅嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,接手了一家外貿(mào)公司 是做出口鋁箔的 我查了下說出口鋁箔不滿足免退稅的條件 請問老師 不滿足退稅條件 那我還需要像出口企業(yè)申請免退稅流程一樣操作嗎
老師:請問會計交接的時候,基本戶可以查到公司名下的所有銀行賬戶嗎?
老師,審計委員會是由董事組成的,那么是只有職工代表擔(dān)任的董事才能擔(dān)任審計委員么?
老師,餐飲公司每季度無票加有票收入超30萬了,他現(xiàn)在要開個個體餐飲收餐費,這樣合規(guī)么?
一人有限責(zé)任公司每年財務(wù)報表必須要經(jīng)審計嗎?不審計會被查嗎?
老師你好,公司未分配利潤150萬,如果現(xiàn)在注銷的話這150萬不分紅可以嗎?
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風(fēng)險沒?
再還問一下,個稅的事,目前公司新成立,有幾個員工,但是還沒有定工資,我每月還是0申報,到年底可不可以一次性發(fā)工資呢
可以的,可以這樣處理。
年底一次性發(fā)工資的話,不超過6萬就不會有個稅吧
是的,不需要繳納個稅的。
但是如果都是在12月份發(fā)放6萬,會不會12月份產(chǎn)生了個稅呢
不會產(chǎn)生個人所得稅。