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老師,上個月時候,我做了一筆借主營業務成本—暫估 貸應付賬款。這個月成本票到了,應該怎么做分錄

2022-08-09 11:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 11:54

您好,把暫估沖銷就好

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快賬用戶7371 追問 2022-08-09 11:57

收到成本票并支付現金,借應付賬款暫估款,貸庫存現金,對么

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快賬用戶7371 追問 2022-08-09 11:58

上個月的主營業務成本-暫估也結轉過了,這個怎么沖

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:59

對,按照之前的做相反的就行

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您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
借應付賬款,借主營業務成本-1萬。 借主營業務成本1萬,貸應付賬款1萬。
2020-11-20
沖銷的時候做過負數的會計分錄。
2022-04-13
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發票 第一筆 借主營業務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
借應付賬款借主營業務成本,負數 借主業務成本貸應付賬款。
2021-11-11
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