你好,可以的,可以扣除分包款。
請問我們是跨省機電安裝專業分包,我們把勞務分包給勞務公司,請問在異地預繳增值稅時可以差額預繳嗎?
我們是總承包A下面的專業分包單位,我們又把勞務分包給C,異地施工,那預交稅款時可以差額計稅嗎?
老師,異地建筑服務工程,我們把一小部分分包了,分包單位相對于施工地也是異地,也需要預繳,現在分包給我們開了專票,是否需要分包單位提供他預繳的完稅證給我們?如果分包無異地預繳完稅證,我們是否可以全額抵扣他的發票?
建筑工程異地施工,勞務分包,我們預繳增值稅,勞務分包的金額是不是可以減掉,那勞務分包是否異地預繳,我們要不要承擔責任?
老師,我們是建筑企業,總承包方,設計,安裝,土建,業主都承包給我們了,屬于異地施工,扣除分包費用,這個分包費用是指的勞務的,還是專業分包出去的也可以扣除后預交稅款呢
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣?,F在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
那實務中預交時需要提交什么資料呢
你好,這個分包是異地的還是當地的?如果是異地的話,需要有發票,還有對方的完稅證明。
異地的,我們是專業承包單位,我們也可以扣除勞務分包額的嗎?
可以這么做的,遇到的可以抵扣的。
對方的完稅證明怎么取得呢?如果不到報稅期,勞務公司完稅證明咋弄?
對方交稅之后,它有一個完稅證明打印給你們,你們復印一份來就可以的。
他開了發票,他不預繳稅款嗎?
異地的他開了發票就得預繳稅款,你催著他預繳稅款就可以啊。
是普票的,現在免稅也不用交稅的呀
你好,增值稅附加稅不需要,那印花稅那個稅,那企業所得稅那都不需要繳納嗎。
異地的,他給開了勞務發票,他也是需要預交費嗎?
你好 是的,需要預繳的。