同學你好,不可以的,必須認證了之后才能開一部分紅字信息表。
老師您好,請問年前開的增值稅專用發(fā)票購買方沒有認證并做了部分充分,但購買方沒發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現在還能把剩下的部分沖紅嗎
老師,你好,請問已經抵扣的專票,現在開紅字,可以發(fā)票的部分金額開紅字嗎
我是購買方 發(fā)票已認證 對方給我家發(fā)票開多了 需要提紅字申請 我可以沖多開部分的金額嗎 還是得把那張發(fā)票全部沖掉
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質扣款,后續(xù)沒有業(yè)務,需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方沒有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方沒有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網手工操作?
你好老師,請問專票金額開多了,買方還沒認證抵扣,可以部分紅沖嗎
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
我已經部分紅沖了,之后怎么處理
同學你好,這種情況的話,如果稅務局把開具紅字發(fā)票信息表審批通過了,也就沒什么問題了,只是原來不行,看來現在可以這樣操作了。