。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款營(yíng)業(yè)外收入。
先付定金給其它公司定貨,貨做好后又付尾款發(fā)貨,票也是當(dāng)月收到的要怎么做分錄呢?
老師,當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)一批貨,當(dāng)月收到發(fā)票,次月才付款,然后這批貨的運(yùn)費(fèi)又是次月才給過(guò)來(lái),這個(gè)分錄怎么做
采購(gòu)商品的款支付了一部分,本月商品已經(jīng)收到并辦理入庫(kù),第二個(gè)月才收到發(fā)票并支付了尾款,這樣的情況分錄怎么做
老師,我本月購(gòu)進(jìn)貨物收到貨了,沒(méi)發(fā)票,沒(méi)給錢(qián),做了暫估,次月初沖掉暫估,然后先付的上個(gè)月的貨款,付款過(guò)了好幾天發(fā)票才回來(lái),那我這分錄咋做啊,借貸分錄怎么做
同一個(gè)公司一個(gè)月做了好幾筆業(yè)務(wù)采購(gòu)貨物,到后期多付了,尾款打過(guò)來(lái),當(dāng)月收到發(fā)票,當(dāng)月付貨款,收多付尾款,怎么做分錄。
小菲老師,在A105000,扣除類(lèi),其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬(wàn)無(wú)法取得發(fā)票,填報(bào)時(shí)調(diào)整1萬(wàn),還是填一萬(wàn)的折舊部分
老師,這個(gè)發(fā)票中間怎么沒(méi)章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來(lái),上個(gè)月的利潤(rùn)表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,對(duì)于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)每人一年1700元,這個(gè)錢(qián)加到員工的工資里就可以了,然后再計(jì)算個(gè)稅就行了,是哪?
快賬可以做內(nèi)部賬嗎?
老師,對(duì)方是個(gè)體戶,開(kāi)了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因?yàn)楣偎举~戶被凍結(jié)了。
就是一個(gè)月內(nèi)有付出的貨款,又有收的尾款,當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以合并在一起做一張憑證嗎,具體怎么寫(xiě)分錄?
您的意思前面有預(yù)付賬款是這樣不?
差不多,這個(gè)東西收到貨后才能知道實(shí)際的金額,所以前面就多付了
尾款打過(guò)來(lái)是多付的錢(qián)退回來(lái)了,是這個(gè)意思嗎?
要做在一張憑證那是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,然后是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,具體就不寫(xiě)付多少收多少,直接減掉差額可以嗎,
多支付的有沒(méi)有退回來(lái)?
當(dāng)月底已退回
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。 借銀行存款貸預(yù)付賬款。
這是不同的業(yè)務(wù),沒(méi)法寫(xiě)到一筆分錄。