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麻煩老師看看稅務(wù)師第五道選擇題,進行解釋,謝謝

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2022-08-05 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-05 17:24

你好,同學(xué),一般計稅增值稅16600-32000=-15400,當(dāng)期一般計稅增值稅為0,留抵進項15400。當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元)祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝

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快賬用戶5322 追問 2022-08-05 17:29

一般計稅是怎么說呢

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齊紅老師 解答 2022-08-05 18:03

業(yè)務(wù)4中,發(fā)生的業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)五,用一般計稅,銷項減進項,稅增值稅13600-32000=-18400,不好意思,上面寫錯了

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快賬用戶5322 追問 2022-08-06 08:38

當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元),老師,這個式子是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2022-08-06 15:21

業(yè)務(wù)三和業(yè)務(wù)二按照簡易計稅的稅額,跨省市出租不動產(chǎn)簡易計征預(yù)繳和在機構(gòu)所在地申報計稅金額一樣

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你好,同學(xué),一般計稅增值稅13600(業(yè)務(wù)四)-32000=-18400,當(dāng)期一般計稅增值稅為0,留抵進項18400。 業(yè)務(wù)二應(yīng)交增值稅=126000/(1+5%)*5%-6000=0 業(yè)務(wù)三增值稅=45000 當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元) 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-09
你好,同學(xué),一般計稅增值稅16600-32000=-15400,當(dāng)期一般計稅增值稅為0,留抵進項15400。當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元)祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-05
你好,同學(xué),一般計稅增值稅13600(業(yè)務(wù)四)-32000=-18400,當(dāng)期一般計稅增值稅為0,留抵進項18400。當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元) 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-06
您好,計算過程如下 (221000+4000+8000)/1.13*0.1
2022-07-30
你好!acd正確。保險公司現(xiàn)金賠付承擔(dān)進項不能扣,只能購買修理勞務(wù)的方式賠付進項才能扣。用于免稅項目進項需要轉(zhuǎn)出。
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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