計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師好!繳納住房公積金,計(jì)提:借:管理費(fèi)用—住房公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金。借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金,借:其他應(yīng)收款—住房公積金,貸:銀行存款。在我們學(xué)堂的廣告會(huì)計(jì)課程中,計(jì)提時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本—公積金,而不是借管理費(fèi)用—住房公積金?怎樣理解?
老師您好,請(qǐng)問計(jì)提和繳納住房公積金怎么做賬務(wù)處理?公積金是否和工資的計(jì)提是有關(guān)聯(lián)的???
老師給員工繳納的社保和住房公積金怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么計(jì)提呢
老師,個(gè)體戶需要開對(duì)公賬戶嗎?
老師,融資租入固定資產(chǎn)產(chǎn)生的利息,要不要資本化,算在資產(chǎn)原值里面
我也是這樣選的,但稅務(wù)系統(tǒng)這樣提示我
老師,咨詢一下股轉(zhuǎn)個(gè)稅事宜,我公司已收A全額股份比例繳納的實(shí)收資本100萬,然后A退出并以230萬把這些股份全部轉(zhuǎn)讓給了B,已按照230萬繳納個(gè)稅,現(xiàn)在B要退出以300萬把這些股份全額轉(zhuǎn)讓給C,請(qǐng)問本次B轉(zhuǎn)C的股轉(zhuǎn)基數(shù)怎么算?
國標(biāo)固定資產(chǎn)怎么分類,各類資產(chǎn)折舊多久
老師,請(qǐng)問,我在做年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)提交了,這個(gè)主表這個(gè)提示是什么意思?
請(qǐng)問老師,成本費(fèi)用等無票支出可以在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師,老板帶員工去KTV消費(fèi)去業(yè)務(wù)招待費(fèi)好,還是職工福利費(fèi)好啊?
內(nèi)窺鏡攝像機(jī),醫(yī)用冷光源、臺(tái)車等構(gòu)成內(nèi)窺鏡系統(tǒng)可以開成內(nèi)窺鏡系統(tǒng)一套嗎
老師,我們是律師事務(wù)所,會(huì)計(jì)制度應(yīng)該選用哪種呢?
公積金的基數(shù)等于上年平均工資
老師計(jì)提公積金是按照單位承擔(dān)部分金額來計(jì)提的對(duì)嗎?那么憑證附件應(yīng)該放那個(gè)呢?
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資薪金里面集體, 企業(yè)負(fù)擔(dān)的貸管理費(fèi)用,公積金里面
計(jì)提那可以用工資表,也可以沒有原始憑證。
老師我每月的做法是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,但是您說的我沒理解
你把你的分?jǐn)?shù)寫下來。
老師您好這是我自己每月做的公積金明細(xì)表我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-公積金405 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金405 繳納分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金405 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分405 其他應(yīng)收款-代繳社保部分162 貸:銀行存款972 在發(fā)工資時(shí)又將個(gè)人部分給收回來
可以的,沒有問題的。
老師那又沒有更簡便的方法呢
你好 沒有簡單的方法。
老師您好公積金社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納還是當(dāng)月計(jì)提下月繳納???憑證附件放什么呢???
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,具體可以沒有原始憑證,繳納用銀行回單或者是完稅證明。