你好,你們移送了貨物,就應當確認收入?
公司采購了商品給客戶,上個月進項發票已經開給我們了,但是我們沒有開給客戶,這個月開有影響嗎? 公司采購了商品給客戶,我們還未收到進項發票,但已經將發票開給客戶了,這種情況又是該怎樣處理呢?
老師您好,現在有一家客戶甲購買我們的商品,但是由于路程較長實際是由我司另一家客戶已發貨(此單位為長期合作客戶:)。客戶甲給我們打款后。我們在向發貨的客戶已付款。實際并未從我司發貨。現在客戶甲要開發票。我們需要準備一些什么材料?確保并非虛開發票。
老師您好,我們公司銷售給客戶的商品,商品已發給客戶,但客戶尚未驗收入庫,未在發貨單簽字,客戶也要求我們開具了發票,但未付貨款,我們公司該不該確認收入?
公司幫客戶代購商品,客戶打款到我們的公戶了,發票是供貨商開給客戶的,不是我們開,這筆款我們要記收入嗎?
你好,已經預付供應商貨款,貨也發出并且確認收貨,但是發票未到我方。記賬時沒有體現商品入庫。收到了客戶貨款,并且貨也發給客戶。就是沒開發票。沒有確認收入。有風險嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬