成本是當初領用原材料的金額,無需組價
某日化企業為增值稅一般納稅人,2020年12月發生如下業務:(1)與甲企業簽訂加工合同,為甲企業加工一批高檔化妝品,甲企業提供的原材料成本20萬元,加工完工后開具增值稅專用發票,注明收取加工費及代墊輔助材料價款共計8萬元、增值稅1.04萬元。(2)進口一批高檔化妝品作原材料,支付貨價60萬元、購貨傭金5萬元,支付進口高檔化妝品運抵我國輸入地點起卸前的運輸費用及保險費用共計9萬元,支付包裝勞務費1萬元,關稅稅率為20%;支付海關監管區至企業倉庫運費1.1萬元(不含稅),取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,本月領用進口高檔化妝品的80%用于連續生產高檔化妝品。(3)將普通護膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售,某大型商場一次購買240套,該日化企業開具增值稅專用發票,注明金額48萬元,其中包括普通護膚品18萬元,高檔化妝品30萬元。(4)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬元。(5)將成本為1、4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者使用,當月無同類高檔化妝品銷售價格。(其他相關資料:上述業務涉及的相關票據均已申報抵扣。高檔化妝品的成本利潤率為5%,消費稅稅率為15%)要求:根據上述資料
老師,A公司上月外購的高檔護膚類化妝品(已抵扣進項稅)發生非正常損失,成本為5.86萬元,其中包括運費成本1.86萬。算進項稅額轉出,為啥是直接用成本??13%,而不是用組成計稅價格??13%呢?
2.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產和銷售業務。2022年3月發生(1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格為85萬元,已繳納關(2)購進生產用化妝包,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元,支付運輸費,取用發票注明稅額0.4萬元,因管理不善該批化妝包全部丟失。(3)委托加工高檔美容類化妝品,支付加工費取得增值稅專用發票注明稅額68萬(4)購進生產用酒精,取得增值稅專用發票注明稅額13.6萬元。(5)銷售自產成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.397已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。要求根據以上資料,不考慮其他因素,分析回答以下問題:(1)計算進口高檔護膚類化妝品應納消費稅稅額和增值稅稅額。(2)計算準予抵扣的增值稅進項稅額。(3)計算銷售自產成套化妝品應納消費稅稅額。
某企業(地處市區)為增值稅一般納稅人,2021年9月發生如下業務:(1)與甲企業(地處縣城)簽訂加工合同,為甲企業加工一批高檔化妝品,甲企業提供的原材料成本30萬元,加工完工后開具增值稅專用發票,注明收取加工費及代墊輔助材料價款共計10萬元、增值稅1.3萬元。(2)進口一批高檔化妝品作原材料,支付貨價80萬元,支付進口高檔化妝品運抵我國輸入地點起卸前的運輸費用及保險費用共計10萬元,支付包裝勞務費1.2萬元,關稅稅率為20%;支付海關監管區至企業倉庫運費1.5萬元(不含稅),取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,本月領用進口高檔化妝品的70%用于連續生產高檔化妝品。(3)將普通護膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售,某大型商場一次購買200套,該日化企業開具增值稅專用發票,注明金額60萬元,其中包括普通護膚品20萬元,高檔化妝品40萬元。(4)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額180萬元。5)將成本為2.1萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者使用,當月無同類高檔化妝品銷售價格。(6)允許廣告公司在該企業2021年10月建成的圍墻上噴涂廣告,收取價稅合計43600元。(7
公司為東莞一家大型綜合公司,主要生產化妝品和啤酒產品,為增值稅一般納稅人,2020年11月有關經濟業務如下:(1)零售方式銷售高檔化妝品,取得含增值稅價款339萬元。(2)受托加工消費稅產品高檔粉餅,收取不含增值稅加工費3萬元,代墊輔助材料2萬,委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產品銷售價格。(3)將普通護膚品和A型高檔化妝品組成成套化妝品銷售,某大型商場一次購買240套,該企業開具增值稅專用發票,注明金額58萬元,其中包括普通護膚品28萬元,A型高檔化妝品30萬元。(4)自產甲類啤酒100噸,無償提供給某啤酒節,已知每噸成本1000元,無同類產品售價。已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;甲類啤酒250元/噸。要求:根據上述資料,計算甲公司各種業務應繳納的消費稅。
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝