你好,可以的,當(dāng)月的可以直接作廢,如果是跨越了紅沖。
老師您好!收到一張個(gè)體工商戶開具的普票,開票人是個(gè)體工商戶名稱:某某商行,請(qǐng)問款打到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶可不可以呀?
老師您好,請(qǐng)問對(duì)方拒收普票可以直接沖紅嗎?開具普票的是個(gè)體工商戶
老師,個(gè)體工商戶的數(shù)電票形式下開的普通發(fā)票可以紅沖嗎
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報(bào)印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請(qǐng)問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運(yùn)到港口了公司到港口的運(yùn)輸發(fā)票有幾個(gè)注意的事項(xiàng),車牌號(hào),公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時(shí)攤銷走的銷售費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報(bào)廢攤銷的這另一半是走銷售費(fèi)用,還是走管理費(fèi)用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報(bào)工商年報(bào)信息的時(shí)候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報(bào)后有繳費(fèi)截止期限嗎?超過期限會(huì)不會(huì)被處罰呢?
如果實(shí)收資本沒有實(shí)繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?
金額還挺大沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
這實(shí)際沒有業(yè)務(wù)嗎?
有實(shí)際業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)簽合同就是說提供普票,我們就用個(gè)體工商戶給開的普票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們是一般納稅人
要我們也有進(jìn)項(xiàng)票才可以接受開具的普票
我們這個(gè)個(gè)體工商戶注冊(cè)的是小規(guī)模納稅人,所以就沒有進(jìn)項(xiàng)
你好,那實(shí)際是個(gè)體戶銷售出去的嗎?
現(xiàn)在怎么操作?誰來給他開發(fā)票?
我們老板有多家公司
現(xiàn)在票還壓在我們這里,對(duì)方拒收
如果是這個(gè)個(gè)體戶銷售出去的,他紅沖了之后,然后再紅沖收入,沒有正常交稅,他屬于隱瞞收入。
現(xiàn)在對(duì)方要用另外一個(gè)公司開票
好有風(fēng)險(xiǎn)的,屬于虛開發(fā)票。
都是同一個(gè)老板,然后簽的合同也是哪家公司開票跟哪家公司簽訂
那實(shí)際提供服務(wù)或者是貨物是哪個(gè)公司啊,這個(gè)得有對(duì)應(yīng)的吧,而且你涉及到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
等于是老板用另外一家公司給對(duì)方簽合同,但之前開的普票就拒收要紅沖,就是請(qǐng)問這個(gè)紅沖有風(fēng)險(xiǎn)嗎,金額二百萬內(nèi)
用另外一家,另外一家有進(jìn)項(xiàng)嗎?只要有的話可以。
對(duì)方要求肯定得有
你好,有就可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
不要客氣,工作愉快。