你好,有些行業一開始沒法確定不含稅金額,就直接按含稅金額申報就是了?
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
印花稅規定合同如果不含稅金額和稅額分開列,按照不含稅金額來交,否則就按照合同金額來交。 有些行業一開始沒法確定不含稅金額怎么辦
老師,合同簽訂時,稅金單獨列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發票的合同,稅金也單獨列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
老師 印花稅按照合同含稅金額來報還是按照開票不含稅金額來報?因為開票沒有一次性開完全部合同額 分批開的
你好。交印花稅我是根據供應商和本公司開發票不含稅的金額之和來交稅嗎?另外日期如何確定?如果按照合同金額來,合同上只是列明了價稅合計金額,按照合同金額填寫太吃虧了吧?麻煩說的詳細些,謝謝你了
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?