同學(xué)你好 你們計入營業(yè)外支出
請問老師我們簽訂了500萬的工程合同,現(xiàn)在收到對方開的發(fā)票100萬,工程在做了,請問這個怎么做賬務(wù)處理。
老師好,我們是服務(wù)行業(yè),上上個月開票給對方10萬元,對方也付給我們10萬。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了2000元票,請問如何處理?謝謝!
老師,我們和對方簽訂了100萬的合同,也開具了發(fā)票,最后對方找理由少付了1萬元,我如何做賬務(wù)和票據(jù)處理呢
請教下合同金額100萬,給供應(yīng)商已經(jīng)付了款50萬,后來和供應(yīng)商協(xié)商吧合同金額降低到70萬,對方不開票給我們,那我們應(yīng)付賬款70萬如何處理
老師,我們銷售服務(wù),已經(jīng)開具了發(fā)票給對方去年12月份,對方也已經(jīng)支付了款項,但是今年由于業(yè)務(wù)暫停,又全款退回,請問發(fā)票和賬務(wù)如何處理?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
這不合適吧
對方要求沖減票1萬
那你需要紅沖整張的發(fā)票然后再重新開
合計10幾份發(fā)票呢
我想給他開具總價折讓開負(fù)數(shù)發(fā)票,可取嗎
簽個補充協(xié)議,質(zhì)量問題等不符合對方要求,折讓1萬元
你其中一份發(fā)票紅沖了然后重新開就可以
這和合同如何能對應(yīng)的上呢
您的意思是只沖減其中一臺機(jī)械的價格
同學(xué)你好 對的 是這個意思