可以享受加計(jì)抵減政策的
老師您好,我想問一下如果符合加計(jì)抵減這個(gè)政策的話,進(jìn)項(xiàng)稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個(gè)政策的進(jìn)項(xiàng)能算進(jìn)去嗎?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報(bào)4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底。可以申報(bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計(jì)抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報(bào)需要對應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
如何從會計(jì)學(xué)堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補(bǔ)繳24年7月—11月社保費(fèi)用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報(bào)的時(shí)候需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的款也填入進(jìn)去嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅,是需要稅務(wù)局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負(fù)和企業(yè)所得稅負(fù)是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進(jìn)除以銷售收入?還是用實(shí)際繳的增值稅稅款?
老師農(nóng)村房子也要交房產(chǎn)稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務(wù)公司沒有夸區(qū)域施工,一般計(jì)稅還可以差額開票嗎
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù),,是按什么算的
從什么時(shí)候開始算呢
這個(gè)月是不是只能填寫本月的進(jìn)項(xiàng)稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局可以一次性填列嗎
之前的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,你沒有申報(bào)填列嗎
沒有,之前進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒有申報(bào)過,所以之前年度的需要去稅務(wù)大廳還是電子稅務(wù)局可以申報(bào)
電子稅務(wù)局可以申報(bào)的
以前年度的怎么申報(bào)?
你只能填列到當(dāng)期里面啊
當(dāng)期電子稅務(wù)局系統(tǒng)會自動匹配當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???
之前系統(tǒng)是可以補(bǔ)填的額