你好,你需要抵扣多少,做多少就可以的,勾選多少,現在沒有時間限制,你可以選擇六月份的,也可以選擇七月份。
老師,實際工作中進項稅一般什么時候勾選認證啊?比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
6月30號收到的進項發票,7月繳納稅款的時候沒有抵扣勾選,需要把賬做到6月份還是抵扣了再做賬?
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統,找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,我自己沒有完整的報過稅,也沒有自己獨立做過進項稅額認證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤,上報匯總,抄稅是嗎?然后,再進入開票軟件,把7月份開具的銷項發票匯總表打印出來,再進入發票綜合平臺勾選認證7月份可以抵扣的進項稅額是嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,但是昨天我試了下。由于這家公司,每個月的進項發票比較多,未抵扣的有很多頁,不在一頁上面,那么第一頁如果不夠的話,會翻到下一頁再接著勾選,但是昨天我試了下,第一頁勾選了,再翻到下一頁繼續勾選,就不可以了,提示什么,有數據可以提交。我就不清楚這是什么情況?
第一頁提交,然后再選擇第二頁的
你可以分多次提交的。
哦哦,老師,不能多頁一起勾選嗎,只能一頁一頁的提交嗎?
是的,只能一頁一頁的。
提交了,還可以更改嗎?
可以修改的,只要你沒有申報,即使確認了都可以修改。
老師,可以先勾選抵扣今年1-6月份的嗎?之前的會計,我看還有年初三四五六月份的發票都還沒有勾選認證的
現在抵扣沒有時間限制。
肯定是可以勾選的
老師,那勾選以前月份的話,做賬,那只有發票嗎?得有原始付款單據吧?
你好,那你看一下之前是不是已經做賬了,如果已經做賬了的話,他做到了應交稅費待認證,你把這個科目結轉到進項就可以的,可以沒有原始憑證。
老師,這個女生,沒有用待認證進項稅這個科目,直接收到專票就做進進項稅額了,我看她5月份的賬是這樣做的
之前已經提前做了,你現在就不用做了。
老師,還有個問題,就是計算抵扣的火車票,飛機票可以抵扣的進項稅額這些,在勾選平臺里有嗎?還是說,只有在申報增值稅的時候,手動填列在納稅申報表里呢?
不在勾選平臺里面的,你需要自己計算抵扣,然后在附表二的第十欄和8B里面
老師,還有3個問題,1,可以抵扣的進項稅額,除了按照專票來勾選認證,還要把計算抵扣的金額給算進去是嗎?然后保證賬上可以繳納的增值稅和納稅申報表上的一致是嗎?2,計算抵扣的,除了農產品收購發票,就只有火車票,動車票,飛機票,公路,水路客票嗎?3,滴滴打車的電子發票上的稅額可以作為進項抵扣嗎?還有哪些電子發票上的稅額可以作為進項抵扣的?
第一個是的,第二個對的 第三個農產品收購發票, 金稅盤的普通發票,他是價稅合計抵扣
老師,滴滴打車的電子發票上的稅額可以作為進項抵扣嗎?還有哪些電子發票上的稅額可以作為進項抵扣的?
農產品收購發票, 金稅盤的普通發票,他是價稅合計抵扣