您好 罰款入賬的時候 直接計入營業外支出科目 然后明年匯算清繳的時候納稅調增
請問老師,公司沒有發票沒有收據的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發支出的很多項目,到時候調增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設一個臺賬,把無發票無收據的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候將臺賬匯總就是該調增的呢?
老師,我們是個獨企業,上個月發生了21萬的環保罰款,這筆帳應該計入營業外支出,然后納稅調增,那我是在明年的個稅匯繳的時候調增,還是直接在利潤表里將營業外支出以負數的形式填列呢?我們老會計都是把罰款入費用了[裂開]
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業所得以及滯納金 問題1:企業會計入賬借:營業外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業外支出科目,等年度匯算清繳時候,調增應納稅所得額? 問題2:往年的應收賬款和其他應收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業會計準則,直接可以經過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業外支出這個科目,等匯算清繳時候,調增應納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業年度匯算清繳是否要調增詳細解答一下,謝謝。
老師,我們是一般納稅人房開企業,我們去年的有一項業務是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業外支出了。(數據只是打比方) 然后現在匯算清繳,這115元,全部是在調增項目里面。我想問一下,應該只是15元營業外支出,是調增吧,退的100元應該是沖當年的主營業務收入,所以我想問老師,已經記賬到營業外支出的這部分,這100元我怎么調減,具體在哪個表里面填報呢
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現在營業外支出,報表上營業外支出多了一百多萬,我這邊參考體現有營業外支出數據,報所得稅,會不會被稅務局提醒你這個營業外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務局不認,是不是叫我調回來,到時候調回來利潤自然高了,就要被喊補企業所得稅,實際上我就算掛了在營業外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調增企業所得稅,我就怕我這次做在營業外支出稅務局叫我調回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務局有這個可能嗎
老師送員工的福利費進項轉出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發放,還是除了上月發放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關單位對我們開具的機械密封的發票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關于賬套規定,您能幫我發下嗎
老師個獨企業,人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導致發霉變質,無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應該計入什么科目?
供應商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發票?
銀行手續費匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師好!請問個稅申報有關政策可扣除內容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。