您好,主要看所有權是否轉移
請問:一般納稅人的研發加計扣除是包括,研發支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業務成本的項目中去?
請問一般納稅人,比如公司提供非貨幣福利,這個視同銷售也是要加上稅,來算應付職工薪酬的,。還有接受物品投資,算投資額的時候,也要加稅,還有什么情況,需要加稅呢,開發研發支出,是不是形成固定資產了,資產成本也要加稅???等等,我有點混淆了,不知道什么時候要加稅來算入賬成本,什么時候要不需要
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
請問,建筑施工企業的,當月開出部分發票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師好,我們這小縣城會計工資不高。現在找工作遇到了困難,我們這邊代賬公司會計底薪頂多2千加提成,好的情況代個幾十家也就不到3千。然后還有個私人老板他是好幾個公司要會計了,他的情況是類似皮包公司(兩個一般納稅人和好幾個小規模公司),商貿經營礦山機電類,但業務不是天天有,甲方有需要了他進貨然后送貨。也沒有什么進銷存。完了其他的小公司給他這個一般納稅人公司開成本票。面試時候沒有什么具體工作環境,老板說找會計去了要給他把這些公司財務稅務都管理好,完了還要做商品詢價類的工作。他這工資開的比代賬公司高點5千,但是我覺得他這個風險太大。也怕自己去了弄不了他這個工作。老師您建議我怎么選擇?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
不明白,請具體說明
您好,看資產所有權是否轉移
你這不是等于沒有說嗎
您好,看提供什么福利,麻煩具體說下,若是資產,就看所有權是否轉移,您哪里不明白,所有權轉移不明白?
非貨幣福利啊,公司提供給職工非貨幣福利,不是都要加上稅來算得嗎?意思是,轉移了所有權,就要加稅來算入賬成本?那比如購買產品,108塊,加13塊的稅,為什么資產入賬金額就100,13是算進項稅
您好,麻煩發下108的數據構成
100而已,手誤,寫錯,我只是取個最簡單的例子,不含稅100,稅13,總113,購買產品,這個也是轉移所有權了,為什么按100來算資產成本,你說的所有權轉移又怎么理解
您好,確認增值稅銷項稅是賣方計算,誰轉讓誰計算增值稅銷項稅