你好,你這個做法是正確的這樣看
6.以存款69000元交納上述應(yīng)交的房產(chǎn)稅和車船稅。 7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為30萬元,消費稅10萬元;租賃業(yè)務(wù)、非工業(yè)性務(wù)務(wù)等應(yīng)納增值稅3萬元;出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅15萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交教育費附加。 8.公司以存款交納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交教育費附加。 會計分錄怎么寫
(37)本月實際繳納增值稅300000元,消費稅100000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,教育費附加的征稅比率為3%,計算確認(rèn)應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加;(38)繳納本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。(39)收到躍進(jìn)公司以前所欠的購貨款5000元,款項存入銀行。(40)用銀行存款支付廣告費和審計費各2000元。(41)收到某企業(yè)支付的合同違約金5000元,存入銀行。(42)由于未能履行合同協(xié)議,按規(guī)定以現(xiàn)金1000元支付罰款。(43)用銀行存款支付稅收滯納金3000元。(44)將本月的主營業(yè)務(wù)收入1600000元、其他業(yè)務(wù)收入20000元、營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元、稅金及附加10000元、其他業(yè)務(wù)成本10000元、管理費用30000元、財務(wù)費用10000元、銷售費用40000元,轉(zhuǎn)入本年利潤;(45)計算2021年度實現(xiàn)利潤總額;(46)所得稅稅率為25%,計算并確認(rèn)當(dāng)期應(yīng)交所得稅;(47)計算本年實現(xiàn)的凈利潤;(48)結(jié)轉(zhuǎn)上述凈利潤;(49)根據(jù)2021年度的凈利潤,計提10%的法定盈余公積金
(34)銷售A產(chǎn)品100件,單價100元,共10000元,增值稅1300元,收到一張期限3個月的商業(yè)承兌匯票;(35)上述A產(chǎn)品每件單位成本為60元,結(jié)轉(zhuǎn)該批銷售成本;(36)上述A產(chǎn)品適用的消費稅稅率為10%,計算應(yīng)交消費稅額;(37)本月實際繳納增值稅300000元,消費稅100000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,教育費附加的征稅比率為3%,計算確認(rèn)應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加;(38)繳納本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。(39)收到躍進(jìn)公司以前所欠的購貨款5000元,款項存入銀行。(40)用銀行存款支付廣告費和審計費各2000元。(41)收到某企業(yè)支付的合同違約金5000元,存入銀行。(42)由于未能履行合同協(xié)議,按規(guī)定以現(xiàn)金1000元支付罰款。(43)用銀行存款支付稅收滯納金3000元。(44)將本月的主營業(yè)務(wù)收入1600000元、其他業(yè)務(wù)收入20000元、營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元、稅金及附加10000元、其他業(yè)務(wù)成本10000元、管理費用30000元、財務(wù)費用10000元、銷售費用40000元,轉(zhuǎn)入本年利潤
2.公司以存款購買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價款200萬元(含稅)存人銀行,購置原價為105.5萬元(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征率計稅(此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費附加在業(yè)務(wù)了一并計算)4.公司出售一項商標(biāo)權(quán),取得價款371000元存入銀行,其中收35萬元,增值稅a21000元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額50萬元,已計20萬元,未計提過減值準(zhǔn)備。城建稅率7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬元,消費稅10萬元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬元出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育工費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交計教育費附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)
公司是以中轉(zhuǎn)煤炭服務(wù)為主的企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入為收取中轉(zhuǎn)費用21元/噸,轉(zhuǎn)換營收模式后為收取煤炭銷售款,增值稅稅率由6%變?yōu)?3%。以中轉(zhuǎn)費用21元/噸計算,應(yīng)納稅費為1.35元,其中增值稅1.19元、城市維護(hù)建設(shè)稅0.06元、教育費附加0.04元、地方教育附加0.03元、水利建設(shè)基金0.02元、印花稅0.01元。若煤價1100元/噸,以銷售煤炭進(jìn)銷價差額21元/噸計算,應(yīng)納稅費為3.62元,其中增值稅2.42元、城市維護(hù)建設(shè)稅0.12元、教育費附加0.07元、地方教育附加0.05元、水利建設(shè)基金0.64元、印花稅0.32元。老師我這對嗎
某個集團(tuán)公司計劃建設(shè)一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區(qū)鋪設(shè)工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進(jìn)口兩套機(jī)電設(shè)備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務(wù)費率為0.5%,海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費為0.3%,外貿(mào)手續(xù)費率為1.5%,關(guān)稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設(shè)備的國內(nèi)運雜費率為2.5%。另外從國內(nèi)一合作的機(jī)械工廠購入三臺標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,每臺設(shè)備的合同價格為250萬元,國內(nèi)運雜費率為2.5%其他設(shè)備的定額費率為13%。三、當(dāng)前國內(nèi)的設(shè)備安裝費費率一般為0.5%,其他設(shè)備每噸的安裝費為1200元,通風(fēng)照明等設(shè)備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權(quán)全部轉(zhuǎn)到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責(zé)任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實繳了250.9萬,實際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實繳了110.1萬,黃實繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)升一般納稅人開發(fā)票是不是可以差額開具發(fā)票
老師,我們經(jīng)理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適
增值稅是銷項減去進(jìn)項來的數(shù)字這個增值稅這樣做是不是不對
應(yīng)交增值稅就是銷項稅合計減去進(jìn)項稅合計
可是這樣的思路我這是不對呢
你所謂的不對是指的哪里
增值稅這樣算的不對吧,那個增值稅1.19元我看是銷項稅額等于是
你沒有具體分析1.19怎么算出來這里
那您說我這咋算呢
根據(jù)你說的稅額,增值稅看后邊的額附稅呀