?你好 ;? ? 計入主營業務成本? -工資核算的 ;2.? ? ?計入主營業務成本 - 折舊費-; 主營業務成本 -加油費? ?
老師好。公司向開發商購買廠房。管委會和開發商有稅收協議,稅收達到后辦理房產證。開發商和企業簽訂稅收協議同樣的企業達標后然后統一很多家拿去辦理產證,如果不達標就是不辦理且有權力收回廠房退回房款。這個過程中開發商發票先開給了企業。 請問1.這個房產稅是什么時候繳納(產證辦理時?還是收到發票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉移企業。所以應該等稅收符合后辦理出產證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發生裝修。這個裝修需要計入房產原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師你好 修理廠和保險公司合作那種 然后是店里的修車師傅就是老板并且只有一個員工 請問他的工資計入什么科目 呢 以及店里有個清障車平時會去拉車禍車子回廠里 這個車的折舊費用和加油費用計入什么科目呢
老師,匯算清繳業務招待費自動取數管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數據不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業務招待費 利潤表只有管理費用業務招待費明細數據呢老師 銷售費用沒有業務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用
按月發工資的 計提可以直接提到主營業務成本嗎
折舊也是按月折舊的 計入主營業務收入的話交的企業所得稅可能會很少這樣會不會有風險呢 老師
?你好1. 是的。 你同期有收入; 直接計入主營業務成本-工資去核算的 2.? ?意思沒有收入嗎?
有收入 1個月1w多吧 工資是4500
如果哪個月收入低或者沒收入 成本高的話 對這些有影響嗎
你好 ; 這樣會造成你虧損的; 你長期虧損 怕查賬的??
那么 工資以及固定資產折舊計入主營業務成本是合法的對吧 這樣我剛剛算了一下 季度報還是會多少交點企業所得稅的
?你好1. 是的。這個是合理的;? ? ? ? ?你符合小微你可以按2.5%或者5%繳納所得稅的??
謝謝老師 我剛剛查了下 有人說有存貨的企業不可以把工資計入主營業務成本 我們這邊有些剎車片啊 玻璃水這些存貨 會不會對這個科目有什么影響呢
老師你看營業執照上的 符合您說的情況嗎啊
?你好 ;? ? 要看你的? 業務內容哈;? ?你們屬于服務業 ; 你們有收入同期可以做成本的; 可以的??