是的, 需要每個月攤銷的
老師,土地使用權屬于無形資產嗎,如果攤銷了,在資產負債表上,無形資產減少嗎?
生產經營用的土地使用權屬于無形資產嗎
土地使用權屬于無形資產,每月要攤銷嗎
無形資產土地使用權,進行攤銷嗎
土地屬于不動產還是無形資產?土地使用權屬于不動產還是無形資產?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
相關分錄可以列一下嗎?土地是整個廠在用。
借制造費用 貸累計攤銷
那這個就做錯了
對,這個應該記入到制造費用里面。
貸方也做錯了吧
對,貸方不是無形資產,應該是累計攤銷。
整個土地蓋辦公樓還有車間
那你可以在管理費用,制造費用這些里面攤銷。
那一直以來做錯了。對資產負債表有什么影響?導致資產減少了?
其實這個最后都是結轉到本年損益了,影響不大。
那之前計入管理費用里不去調可以嗎?后續做對來?
對,以后按照正確的做就可以。
那么之前做的貸方直接是無形資產。這個需要調嗎?
這個最好調整一下用累計攤銷待來代替
借:無形資產 貸:累計攤銷 金額就是之前攤銷的總金額 可以做這樣子一筆來調整嗎
所以按照一筆總的金額來調整。