你好; 你們是一般的? ?學校; 是什么準則的? ?;?
我們是專升本 校外培訓機構,客戶都是在校專科學生 學員培訓費本來是7500 實際繳費7340 還有160 我們市場部開票人員,直接在票上備注的 新生入學優惠160元的 床上用品 這個我要怎么入賬啊 老師
老師,我們學校的伙食費是免稅的,學生交伙食費的時候,要怎么做賬,民非準則的
老師我們單位是學校,開學收學生的伙食費還有床上用品的費用怎么做賬務處理
老師您好,我們是在經營學校學生餐飲-食堂的,有很多學生消費,這收入不開發票的,我們做無票收入,合理嗎?
老師,你好,學校的學生食堂月伙食費收入,開增值稅發票,商品名稱和稅碼應該怎么選,是學歷教育服務還是餐飲服務
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我們是培訓學校,我們自己買床上用品,然后賣給學生,我想把這些打包一起全都計入收入可以嗎
你好; 你們賺取差價沒有; 因為考慮是否涉及報稅的 ; 如果是銷售的話 ;? ?借庫存商品貸銀行存款 ; 借銀行存款 ;其他業務收入; 銷項稅; 分別做賬哈? ?
老師我家營業執照里邊沒有銷售這一項
?你好 ;? ?偶爾發生 就直接開票報稅即可 ;? 直接做賬哈? ?