你好,從二月份就可以補的。
老師,我們1月份入賬了一筆管理費用-危廢裝置,但這筆應該入固定資產,我本月調整了這筆費用到固定資產,那折舊需要從2月份補提還是按照7月入賬時間下月提折舊
老師,請問固定資產500萬以內可以一次性扣除,這個賬務處理是要怎么處理?比如:我6月份購入了一臺車,6月份入了固定資產,7月份開始折舊,是不是在7-12月份的6個月內折完?還是7月份要一筆折完?還是不入固定資產,直接入管理費用?
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當時作為管理費用辦公費入賬,現在進行調賬入固定資產,那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補提折舊,應該怎么做啊
請問以前做2022.11月賬的時候不小心把進固定資產的2470的記入到了管理費用辦公費里面,請問在今年2024.4月份做賬的時候能不能 調整科目 借固定資產2470 貸管理費用2470 請問一下,我那個固定資產是22.11月份購入 折舊應該從22.12月開始折舊,我在24.4月修改科目以后,22.12-22.4月這個期間的折舊是不是要補進去
老師,我們公司22年7月份購買了一臺除顫儀,價格2萬元,當時直接入管理費用了,現在審計下來說要調整入固定資產,那我現在調整入固定資產了,我是借固定資產2萬,貸利潤分配-未分配利潤2萬。那我折舊怎么補計提?我是單獨22年補計提,23年補計提,還是可以今年直接補計提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師請問一下,資產負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
可以不追溯嗎?
可以的,可以這么做的。
為什么呢
相當于是你之前沒有使用,從六月份開始用,七月份開始折舊。
好的,還有一個難點,我們在2021年12月份入賬了一個通風降溫系統,按3年折舊,原值489880元(其中206356.53元是暫估的原值)預計凈殘值為5%,截止到上月(6月)我們累計折舊了77564.34元,就在本月7月,最終的發票來了,來了257041.07元,我們把原暫估沖掉,把差額50684.44元新增固定資產原值,這個我這個月怎么折舊
好的,還有一個難點,我們在2021年12月份入賬了一個通風降溫系統,按3年折舊,原值489880元(其中206356.63元是暫估的原值)預計凈殘值為5%,截止到上月(6月)我們累計折舊了77564.34元,就在本月7月,最終的發票來了,來了257041.07元,我們把原暫估沖掉,把差額50684.44元新增固定資產原值,這個我這個月怎么折舊
按照重新入賬的價值/12/3
重新入賬的價值怎么算
你好257041.07 這個就是重新入帳的