您好,也是可以的,但是不要跨月
老師,想請教一下。 本月憑證已經做完了,我現在核對銷項稅。就是用賬套里的稅額除以對應的稅率,倒推出來的收入,與賬套里面主營業務收入不等。 這可能是什么原因導致的呢? 因為我已經檢查了幾遍所有的憑證了沒有發現稅率科目,或者收入科目掛錯。 我現在找不出來原因了
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發票是12月2號開的。正常開銷售發票要確認收入結轉成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發票么?不然沒有成本怎么結轉? 還有我成本票只是到了一部分,結轉成本就按實際收到的結轉么?
老師,請問我在一月的時候往公司賬戶打入一筆款,個人墊付的。二月我才寫的報銷單,這個時候我是不是要做2個憑證嗎 收入的時候做一個,二月報銷的時候再做一筆。如果是同一天發生的這2筆業務,可不可以錄在一張憑證上?
是這樣的,我剛剛去個醫療耗材企業工作,企業有進銷存和獨立的財務軟件。現在入庫商品當月不一定取得發票,發出去的商品不一定都開銷售發票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發票確認收入申報納稅,入庫按取得發票做庫存商品,結轉成本時按開出發票商品的出庫金額結轉成本。但是又怎樣保證我庫存余額與進銷存的庫存金額一致呢?
老師請問,我們銷售商品是收現金,或者晚幾天到賬,我收入是按實際發生日期做的憑證,但是因為業務多,我想月底統一做銷售月報表錄入憑證可以嗎?
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協進行加工,最后我方給客戶開具成品發票,這個成本怎么結轉呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
但是這樣看起來就是預付款了,沒關系嗎
你好,你可以月末統一確認收入和收款
收款可以不用按日期做嗎
你好,月末一起做也可以,不跨月一般問題不大