你們開紅字發票信息表 讓對方開紅字發票
老師,我6月份確認了一筆收入,但是沒有開票,現在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認,這種情況我報稅應該怎么處理呢
老師我方給客戶開的發票,寄錯地址了,現在已過去2個月,客戶現在要發票原件,這種情況怎么處理
供應商給我的發票錯了,是1月份的發票,我這月已經認證抵扣了怎么辦?我是購買方,這種情況需要怎么處理呢?
老師,有一張專票,2月份開的,地址寫錯了,但是我給認證了,這種情況現在我該怎么處理呢?
老師,我12月收到一張專票,一月發現稅率開錯了,但是我已經認證抵扣了,該怎么處理
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我把紅字發票信息表給對方,對方給我開紅字發票,我拿紅字發票沖賬嗎?然后對方再給我開正確的籃字發票,是這樣?
對的, 就是這個步驟的
老師,那我能否用對方開的紅字發票和籃子發票放一起,貼到之前做的憑證上,不做沖賬,這樣可以嗎?
不行肯定是要做負數的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給我個五星好評