你好,做到應交稅費待認證里面的。
老師,待認證進項稅額轉入到了待抵扣進項稅額,抵扣后需要轉入進項稅額嗎,是待抵扣進項稅額是全額轉入進項稅額還是用多少轉多少?
老師,我進項發票還沒抵扣先入賬,進項稅金是不是先計入應交稅費-待認證進項稅額
老師,專票還沒認證,做賬抵扣是應該入待抵扣進項稅額還是進項稅額呢
老師,不認證的進項發票入賬,進項稅是入待認證進項稅額還是入待抵扣進項稅額?
你好,請問采購收到的進項發票進項稅(沒有認證)要進入待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額?等要用時要怎么轉?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
那我下個月認證抵扣,申報表需要另外填寫這個待認證數據嗎?
你好,把這個帶認證轉到進項里面就可以的,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證,然后在附表二里面填寫。
不需要填寫表二的待抵扣進項稅額吧?就是按平時可以正常申報?
沒有認證的情況下不用填寫的,你認證了之后再填寫就可以。
認證后需不需要填寫表二待抵扣進項稅額?還是像平時正常申報就可以
這個月我們來了很多進項發票,進項大于銷項,為了不想做留底退稅,可以把部分的進項入待認證發票吧?
你好 是的 是是這么做。
可以的,完全沒有問題,你不勾選不就可以。
現在是不是只要有留底稅,稅務就要求退稅,只要退稅了,稅務就會發個風險涵?
只要有留底,稅務局會要求你們申請退稅,但是發不發海岸不清楚,如果是正規的,一般是沒有問題。
上月和本月的稅負相差較大,有沒有關系呢?
一般都是季度稅負,看季度稅負的,你不看月稅負,你這個月少交了稅款,下一個月可以多交,你這個月多交了,下一個月可以少交。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有個問題,本月入了待認證進項稅,是不用做結轉的把,等下個月認證之后再結轉到進項稅這里,是吧?
是的,是這么做的,是這么理解的。