你好1.? 你們 是應稅業務 ; 你們可以申請開票的 ;? 只是說你開了要報稅的? ?
供應商進貨10塊,我們賣給別人13塊,利潤三塊,但是這樣的話我們相當于中間商賺個差價,我們想轉型做技術服務平臺,所以商議,供應商那邊進貨的時候也開13的票,但是打款我們還打10塊,這樣少了三塊,三塊作為平臺服務費,完了我們直接給供應商開三塊服務費的發票.可行嗎?
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發票。退款也很麻煩。我們現在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協議,這個我們每一筆收款都作為該組織現金投入,要我們收據蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當時咨詢專管員時特別強調要我們按每筆退回。
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,我們是非盈利組織協會,可以開那種咨詢服務費,技術服務費,居間費之類的發票嗎?就是我們給別人提供服務的傭金,但是想到我們是非盈利組織,所以不知道能不能開這種發票?
請問一下,我們是非民辦機構我們組織企業進行慈善拍賣活動,所得款項全部捐給慈善會,慈善款和費用都是經過我單位進行核算的,請問一下費用(捐贈證書,郵寄快遞費,人員費用等等)都是我們單位辦理,發票也是開我們單位的,我們統計完跟慈善會收款,然后我們給慈善會開現代服務費,請問一下,我收到慈善會的收入做提供業務收入,那慈善會發生的所有費用我可以直接做提供業務成本嗎
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
我知道我們可以開票,也開過發票, 我糾結的是作為非盈利組織,我們是否可以有這種居間費?
?你好? ;? 你們這個居間費 ;正常不涉及的 ; 你們咨詢服務和技術服務費還可以說得過去的? ?
那非盈利組織,這個非盈利是不是就是只要不是說協會有盈利就可以?保持協會的正常運轉的收入都是可以的,對吧?
?你好1.? ? ? 是的;? ? 你可以經營有盈利的業務的? ;? 正常非盈利是? 免稅的? ?社會組織的? ?