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為什么我財務(wù)報表不滿足勾稽關(guān)系 需要詳細的列出 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配?+?盈余公積彌補虧損

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2022-07-27 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-27 15:28

你的財務(wù)報表是怎么算的,系統(tǒng)算出來的,還是你自己填的呢?通過第一張圖看出你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是不對的。

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 15:29

第一張圖就是t3的系統(tǒng)自動生成的 后面的資產(chǎn)負債表和利潤表是季報的時候填的財務(wù)報表

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 15:31

期初的財務(wù)報表數(shù)據(jù)是有點問題發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)5.31后了 就按照第一張的數(shù)據(jù)我算了 勾稽關(guān)系也不平

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:55

先說期末,期末的數(shù)據(jù)要根據(jù)你的科目余額表填列哦。你拍照的信息不全,看不出是從哪里開始錯的。請再核對一下哦。

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 16:07

第一張圖就是科目余額表 t3導(dǎo)出來的不平就結(jié)不到賬

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 16:08

我現(xiàn)在是期初加本期利潤減以前年度損益 等于所得稅費用 這個關(guān)系我最開始說的關(guān)系不一致

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 16:10

283835.56+53243.61-149.59=4256.46 本期利潤我用的損益來算的

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:17

你把完整的損益表截圖出來,然后注意要導(dǎo)出來一個季度的科目余額表。

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:18

全部貼完全,我?guī)湍憧匆幌露寄睦镉绣e

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 16:33

第一個是到6月的損益 后面的是4-6的科目余額 截不完全

第一個是到6月的損益  后面的是4-6的科目余額 截不完全
第一個是到6月的損益  后面的是4-6的科目余額 截不完全
第一個是到6月的損益  后面的是4-6的科目余額 截不完全
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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 16:33

所以后面分成了兩個截圖

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:08

? ? ? ?項? ? ? 目 ? ? ? ? 4-6月合計 一、主營業(yè)務(wù)收入 504,072.98 ? ? ? 營業(yè)稅金及附加 256.88 二、主營業(yè)務(wù)利潤 503,816.10 ? ? ? ?管理費用 ? ? ? ? 556,663.09 ? ? ? ?財務(wù)費用 ? ? ? ? 396.62 三、營業(yè)利潤 ? ? ? ? -53,243.61 四、利潤總額 ? ? ? ?-53,243.61 ? ?減:所得稅(5%) 4,256.46 五、凈利潤 ? ? ? ?-57,500.07 利潤表很好解決。但是你這個資產(chǎn)負債表有問題。科目余額表里下級科目相加不等于上級,并且資產(chǎn)也不等于負債%2B所有者權(quán)益。

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:16

我知道了,是應(yīng)交稅費借方有一個1185.34。 那么資產(chǎn)負債表: ? ? ? 項目 ? ? ? ? ? ? ?期末數(shù) ? ? 貨幣資金 ? ? ? ? ? 411,339.11 ? ? 其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? 523,483.74 ? ? 資產(chǎn)總計 ? ? ? ? ? 934,822.85 ? ? 預(yù)收賬款 ? ? ? ? ?307955.55 ? ? 應(yīng)交稅金 ? ? ? ? ? -1,185.34 ? ? 其他應(yīng)交款 ? ? ? ? ? 370,329.46 ? ? 負債合計 ? ? ? ? ?677,099.67 ? ? 盈余公積 ? ? ? ? ?31,537.28? ? ? 未分配利潤 ? ? ? ? ?226,185.90 ? ? 股東權(quán)益合計 ?257,723.18 ? ? 負債及權(quán)益總計? ? 934,822.85

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 17:16

我的凈利潤是第三張圖因為2季度是負數(shù)沒有交 科目余額我剛剛加起是對的樣 資產(chǎn)934822.85-負債(678285.01-1185.34)-權(quán)益(315223.25-57500.07)=0

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:18

好的,你看一下,我給你整理出來的報表,有沒有不明白的。

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 17:22

我的資產(chǎn)負債表和你的一樣 利潤表就是沒有減4256.46 所以我之前剛好差所得稅費用 那我利潤表是本期的應(yīng)該填上嗎 然后這個還是不滿足 資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積-以前年度損益調(diào)整這個關(guān)系呀

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 17:23

沒有減去盈余公積 這個關(guān)系不要盈余公積就是平的

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:32

”資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤%2B?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積-以前年度損益調(diào)整這個關(guān)系呀“你這個關(guān)系有問題。以前年度損益調(diào)整,本來就已經(jīng)體現(xiàn)在未分配利潤那個科目里了,不需要再減了呀。提取的盈余公積等于0啊,(盈余公積本期提取=期末-期初哦)。

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 17:45

明白了,感覺老師?? ?? ??

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快賬用戶6714 追問 2022-07-27 17:46

謝謝老師怎么細心講解

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齊紅老師 解答 2022-07-27 19:00

不客氣,祝你工作順利

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你的財務(wù)報表是怎么算的,系統(tǒng)算出來的,還是你自己填的呢?通過第一張圖看出你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是不對的。
2022-07-27
你好,不是的,是指本期提取的。
2021-07-25
你好,計提盈余公積是減去,但是由于公積補虧就是相反的需要增加利潤
2023-07-31
您好,盈余公積不虧就是用盈余公積來彌補以前的虧損,是從盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤,會導(dǎo)致未分配利潤增加,分錄如下: 借:盈余公積 貸:未分配利潤
2021-05-17
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B利潤表凈利潤—盈余公積增加額
2020-12-22
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