上個月的留底也可以抵扣。
老師你好!算這個月留底是這個月的銷項稅額—進項稅額—上月留底對嗎?我看們會計還剩以0.13除以1.13是什么意思
老師你好,我上個月又留底的稅額,我這個月進項抵扣的話上個月留底的稅額也要加上去的是嗎?
老師,我上月有增值稅留底退稅額:331.3,本期增值稅152.88,這個表上的勾稽關系是上月的留底退稅額331.3可以抵扣本月的附加稅嗎?老師就是331.3-152.88=178.42?
老師,銷項100,進項80,我要繳納20,或者上個月有留底的減去留底的就是最終需要繳納的增值稅對嗎?進項80其實也是我每個月要做抵扣的那個數對嗎?
一般納稅人進項稅額上月底我們稅局通知的不讓留抵,這個是每年底都不讓留抵嗎?平時也沒說這個事
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?