可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒(méi)享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
老師,如果一般人是6月份申請(qǐng)的進(jìn)項(xiàng)的10%加計(jì)抵減,7月份報(bào)6月的增值稅時(shí),那1-5月份的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)額的10%能計(jì)算在加計(jì)抵減里么
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減在1-6月的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,可否在7月計(jì)提前6個(gè)月的加計(jì)抵減呢,分錄又怎樣做呢?謝謝老師
老師 以前期間的進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減額沒(méi)有計(jì)提,本月計(jì)提,分錄怎么做?
老師,一般納稅人一月涉及到加計(jì)抵減,一月月末怎么處理賬務(wù)呢?還是按之前沒(méi)有加計(jì)抵減的時(shí)候處理,次月在交納時(shí),扣除的部分進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額,結(jié)余的可抵減額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?謝謝。
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營(yíng)租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么辦!需要利潤(rùn)分配完了,交了股東分紅個(gè)稅,才能辦理注銷嗎
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說(shuō)除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項(xiàng)目所在地也在烏魯木齊,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給云南一個(gè)建筑公司,這個(gè)不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請(qǐng)問(wèn)公司員工在老家繳納新農(nóng)合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規(guī)嗎
如果凈資產(chǎn)是2000萬(wàn)元,實(shí)收資本1000萬(wàn)無(wú),我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
營(yíng)業(yè)外收入需要交納所得稅嗎?
需要 其他收益也得繳納的。
如果當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提,這個(gè)是不用進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的吧,分錄又怎么做呢?
你好,只要計(jì)提就得做營(yíng)業(yè)外收入,你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入免不了的。
不能給你增值稅優(yōu)惠了,所得稅還給你優(yōu)惠。